Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď na tento dotaz: Obec získala od ÚPZSVM bezúplatně pozemek (sdělená hodnota 826,--) jedná se o část komunikace.
Návrh na vklad podán 14.12.21, ale do koce roku nezapsán, v sestavě
k 31.12.2021 není uveden. Jak mám zaúčtovat. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
do které části přílohy se píše komentář k pozemkům, u kterých byl podán návrh na vklad v prosinci 21 a zápis v lednu 22? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.7.2021 máme otevřen úvěrový účet u jedné banky na 3 velké investiční akce, z toho na 2 akce ("Revitalizace 2 bytových domů") jsme už obdrželi z MMR Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ex post), tzn. až po dokončení a kolaudaci těchto akcí. Jednotlivé akce máme odděleny pouze svými ORG.
Do banky předáme kopie dodavatelských faktur + příkaz k úhradě a banka již sama zajistí úhrady z úvěrového účtu dodavatelům. Původně jsme u tohoto účtu (451) chtěli u těch dvou "Revitalizací" označit jednotlivé faktury u pol. 6121 účelovými znaky, ale měsíční závěrka nám byla hned první měsíc vrácena s tím, že u účtu 451 nelze použít ÚZ.
Jak máme tuto situaci vyřešit, když 2 zmíněné "revitalizace" byly ukončeny v roce 2021, ale nemůžeme je označit účelovým znakem? Ještě jsme chtěli doplnit i Nástroj a Prostorové třídění. A v roce 2022 budeme předkládat poskytovateli vyúčtování a zřejmě bude požadovat i označení účelovými znaky dle přijatého Rozhodnutí včetně nástrojů a prostorového třídění.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nějak jsem se zamotala do účtování. dohadné položky
1. Máme dotaci od MZE na vybudování 3 rybníčků. Celkové náklady 5 847 930,- Kč , dotace 4 000 000,-, vlastní zdroje 1 847 930,- Kč. Zaplacenou fakturu posíláme na MZE a oni hned proplácejí. Účtuji 231 Uz 29996/ 472 a zárověň vždy odúčtuji z podrozvahy 999/955. Stavba ještě není dokončena. Teď mi jde o zaúčtování dohadné položky. V jaké částce ji mám zaúčtovat? Ještě nám chybí k profinancování 174 368,51 Kč.
Ještě jsme dostali dotaci na projekt na tyto rybníky od kraje projekt 319 440,- Kč, dotace 159 720,- Kč
a další dotaci od kraje 950 000,- Kč. Ta je také v rozhodnutí z celkové částky 5 847 930,- Kč.
Jsem v tom tak důkladně zamotaná, že vůbec nevím, kolik dát na dohadnou položku? Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na stravenkový paušál v roce 2022.
Od března letošního roku chceme přejít na stravenkový paušál, obec by přispívala 82,- Kč z rozpočtu zaměstnancům i uvolněným zastupitelům.
Protože se částka bude každý rok měnit, mohu do vnitřního předpisu uvést jen, že "obec bude přispívat do výše 70% horního limitu, dle platné vyhlášky
příslušného roku, zaokrouhleno bude na celé koruny dolů"? Nebo musím uvést přesnou částku a každý rok dělat nový vnitřní předpis? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace ZŠ a MŠ vyřadila funkční počítače, protože přes dotace pořídila nové a nabízí je obci na základě předávacího protokolu bezúplatně. V předávacím protokolu je uvedeno. PC sestava za 13 683 Kč a
11 368 Kč , monitor 1 191 a 3 839 Kč a klávesnice 182,40 Kč. Každý uvedený majetek má svoje inventární číslo. Musí být předávací protokol schválen ZO a jak mám účtovat převzetí majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Omlouvám se, že musím s tímto obtěžovat.
Tak jako každoročně, jsem požádala o mimořádnou fakturaci dodávky el. energie ke dni 31.12.2021. Máme 20 odběrných míst bez nároku na odpočet (veř. osvětlení, oú, bytové domy, požární zbrojnice). Zálohy jsou hrazeny 1 x měsíčně, a to souhrnně na základě rozpisu za jednotlivá odběrná místa. Fakturace probíhá také souhrnně, nyní s celkovým výsledkem přeplatek 17 tis. Kč. V přílohách k faktuře - daňovému dokladu je každé odběrné místo vyčísleno - spotřeba v KW, cena bez DPH. Já v ex. tabulce dopočítám: DPH, náklady celkem, rozdíl mezi zálohou a náklady ke konkrétnímu od. místu.
Můj dotaz směřuje k přeprodeji . Nevím, jak u konkrétního místa spočítat DPH, respektive osvobození.Konkrétní čísla:
Náklad na dodávku el. energie za období od 1.9. do 31.12.2021 bez DPH: 11821,63 Kč. Měsíční zálohy: 9,10,11,12/21 - vždy 4000 Kč. Z toho 3305,78 + 21 %: 694,22 = 4000 Kč.
Z výpočtu tohoto příkladu bych odvodila ostatní.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak mám zaúčtovat a zařadit do majetku:
Realitní společnost u nás v obci vlastnila pozemek, na kterém vznikly stavební parcely. Zhotovila tam komunikaci a veřejné osvětlení na své náklady.
V prosinci byla schválena na zasedání ZO kupní smlouva. Kupní smlouva je ve výši 1 Kč za komunikaci, veřejné osvětlení a 3 pozemky (na 1 pozemku je stavba komunikace a veřejné osvětlení a 2 pozemky jsou vedle toho). Tu 1 Kč jsme uhradili v prosinci v hotovosti z pokladny, zaúčtovala jsem 042/231 3639 6121, ale nevím, jestli je to všechno, jestli něco nechybí. Na obec bude převedeno dle katastru 11.1.2022, tzn., že do majetku až v lednu, ale v jaké pořizovací ceně? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat. Naše obec nechala zhotovit průzkumný vrt a následně měl být přebudován na studnu a propojen již ke stávajícímu vrtu.
Analýza podzemní vody nesplnila podmínky pitné vody a proto byla akce ukončena 13.12.2021. Vrt byl odborně zlikvidován. Problém je ale v tom, že jsme žádali prostřednictvím odborné firmy o dotaci ze SFŽP. Paní co nás má na starosti mě informovala, že dává dohromady podklady o platbu a že je pravděpodobné, že dotaci poníženou na reálné náklady dostaneme.
Nevím jestli můžu udělat dohad na dotaci na stavbu, která vlastně neexistuje, co s účtem 042, na kterém mám veškeré náklady a jak zaúčtovat případnou dotaci. Pokud bychom nedostali dotaci, tak bych vrt nechala na nedokončeném majetku a požádala v únoru zastupitelstvo o odsouhlasení zmařené investice, ale s tou dotací nevím jak dál účtovat. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak prosím správně zaúčtovat? Měli jsme mezi domy jen cestu z udusané hlíny. Nechala se udělat zpevněná cesta s podkladem ze štěrkodrtě, navrch asfaltový beton, kolem obrubníky a zámková dlažba, zřídily se vpusti pro dešťovou kanalizaci. Faktura zní: Stavební úpravy místní komunikace celkem za 1.600.000,-Kč. Na 042 nám visí z loňského roku projekt ke stavbě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme registraci akce od MMR , typ financování Ex ante, dotace byla neinvestiční, akce už je ukončená a zaplacená, ale ZVA bude až ke konci ledna 2022. Prosím o radu jestli mám správné účtování ke konci roku. V tuhle chvíli mám částku dotace 1.226.790,-- Kč na účtu 374 a budu ji zde i inventarizovat a ještě bych pro letošní rok zaúčtovala 388/672 ve stejné výši. Děkuji za odpoveď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
|Dobrý den, zpracovávám prosincové rozpočtové opatření.
Příjmy mám - 812.000,-
Výdaje - 1,385.000,-
Mohu příjmy vyrovnat položkou 8115 na straně MD - 573.000.-
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedli jsme rekonstrukci kuchyně a výdejen jídla v MŠ a ZŠ. Naše PO. Obdrželi jsme na tuto společnou akci investiční dotaci. Dodatkem ZL převedu toto zhodnocení příslušné příspěvkové organizaci. Jak zaúčtují převod a jak prosím zaúčtuji přijetí dotace u nás a následný převod transferu na PO. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zálohové faktury kterou jsme obdrželi v 12/21 na cca 600 000,- Kč, je to na nový nábytek (židle, stoly, skříně) do opravených místností nového úřadu.
Nevím jestli bych neměla vytvořit dohadnou položku 383.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně vystavení faktury pro odběratele Amper Market. Obec provozuje fot.elektrárnu a přebytky vykupuje tato společnost, faktury jsem vystavovala v přenesené působnosti. Nyní mi přišel podklad pro fakturaci na kterém je uvedeno prominutí daně z přidané hodnoty, no já jsem zaváhala jestli i tak mám vystavit fakturu v PDP a evidovat nadále na ř. 25 DPH? Dívám se zpětně do podkladů za 11/21 a i tam bylo prominutí DPH, kterého jsem si ale nevšimla a vykázala jsem to v DPH na ř. 25. Jak mohu opravit pokud bude chybně uvedeno v 11/21? Jak vystavit fakturu za měsíc 12/21? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková