Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda se hodnota ř. 26 výkazu DPH (vystavené faktury -vyúčtování el. a plynu nájemcům provozoven v kempu) a hodnota ř. 25, kde jsou vystavené faktury v PDP (prodej kovů a papíru § 92c) započítává do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně §76 odst.4. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec podala prostřednictvím firmy žádost o investiční dotaci, až nyní jsem, ale viděla rozpočet kdy se bude jednat o kácení, ošetření stromů a výsadbu stromů, výsadbu trvalkových záhonů, pořízení piknikových setů, laviček, košů, výsadbu keřů, mobilní zavlaž. vaky, výsadbu cibulovin, bylinné záhony, trávníkem, rozvojovou péči o výsadbu. celkem cca 3,2 mil. Kč. Když jsem to celé viděla úplně jsem se opotila s tím, že to dle mého je celé neinvestiční? Jak máme dál postupovat, máme se k tomu postavit že se bude jednat o dotaci a vše zařadit na 029 a o všech fakturách účtovat s položkou 6129? Nyní mám fakturu za projekt návrhu obnovy a fakturu za provedení dendrologického průzkumu. Dotace samozřejmě nevíme jestli vyjde, ale pokud ano měla by být poskytnuta z OPŽP.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit, jak správně vyřadit umělecké dílo z účtu 032, které nebylo nalezeno při inventuře za loňský rok. Mohu použít účetní zápis 547/032? Děkuji Vám.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý večer, prosím o radu se zaúčtováním faktur, které byly obdrženy v roce 2022 s DÚZP roku 2021. Je možné předpis těchto faktur zaúčtovat běžným způsobem do roku 2021 nebo je třeba udělat dohad zápisem (042/389)? 1. faktura je v částce cca 1 000 000,- Kč, týká se investiční akce, na kterou máme poskytnutou dotaci. Pro splnění podmínek smlouvy bylo třeba, aby faktura byla v roce 2021 účetně zachycena.
2. faktura je v částce cca 500 000,-, týká se rovněž investiční akce. Jedná se o fakturu s nárokem na odpočet.
3. faktura se týká investiční akce, kdy hlavní faktura byla v roce 2021 i uhrazena, ale s důvodu předání hotového díla s vadami, byla zbývající část vyfakturována později. U tohoto případu prosím i o radu, k jakému datu a v jaké hodnotě účetně i v TEM hotové dílo zařadit, zaúčtování na účet 403 a zavedení transferu do majetku. Máme zatím jen registraci akce. Domnívám se, že dílo by mělo být zařazeno k datu předání v prosinci, do kdy mělo být zhotoveno, i když bylo předáno s vadami, v celkové částce za zhotovení díla uvedené ve smlouvě se zhotovitelem (nikoliv pouze v hodnotě faktury proplacené v roce 2021). Prosím o uvedení způsobu účtování těchto účetních případů.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz , obec v roce 2021 podepsala smlouvu s Ústeckým krajem na investiční dotaci na chodníky a parkovací záliv. Vyúčtování bylo k 31.12.2021 odesláno, smlouva podepsána na dotaci na 350 000,-- Kč. Kolaudace proběhla v pořádku – zatím mám majetek na O42 – ale budu převádět ještě v prosinci 2021 na 021. A teď jsem na rozpacích co s přislíbeným transferem - naúčtovat v roce 2021 384 MD výnosy příštích období proti 388 dohadné účty aktivní – nebo celé účtování i převod majetku s transferem nechat na rok 2022? Jsme maličká obec a ještě se mi tohle nestalo, takže v tom pěkně plavu. Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pan starosta objednal zboží (světlomety na traktor) e-shopu , ale nevěděl, že je ze Slovenska. Přišlo, že je expedováno, na dobírku (hotově) a daňový doklad je v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) , daň je povinen odvést zákazník. Jsme plátci DPH, ale traktor je používán k neekonomické činnosti, pouze pro veřejnou správu. Vůbec netuším jak zaúčtovat, ani jak se poprat s DPH, kam v tiskopise DPH přiznat daň, a jakou výši 21%? Zboží je na cestě a já jsem bezradná. Prosím moc radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poslala na účet zřízený krajem na pomoc obcím po tornádu finanční obnos. Můžu si snížit o tuto částku ZD, případně na jakém řádku? Nebo raději z opatrnosti to neřešit. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
9. 11. 2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP výzva NPŽP 4/2021 - neinvestiční dotaci 189.640 Kč na výsadbu stromů.
Akce byla realizována, fakturu na rostlinný materiál 189.140 Kč a na štítky na stromy 500 Kč jsem zaúčtovala na 3745 5139 a označila org.
V rozhodnutí je uvedeno, že na základě splnění podmínek rozhodnutí a výzvy uzavře fond s příjemcem smlouvu, která bude obsahovat další podmínky poskytnutí podpory. Dále je uvedeno, že podpora je poskytována na základě rozhodnutí a uzavřené smlouvy.
Nevím, zda dotaci zaúčtovat do podrozvahy a označit náklady UZ 90002 ke dni rozhodnutí nebo až po uzavření smlouvy. A pokud účtovat dle rozhodnutí, zda zaúčtovat dotaci dohadně 388/672. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak správně zaúčtovat vzájemné zúčtování. Jako obec pronajímáme obecní hospodu (nebytový prostor), avšak nový nájemci nezaplatili poslední 3 měsíce ani nájemné, ani splátky energií. Nyní byla pořádána akce a hostinský nám vystavil fakturu za občerstvení v hodnotě 1000 Kč s tím, že fakturu nemám hradit, ale jen si z toho "uhradit" co chci z nezaplacených pohledávek, které nám dluží. Nyní v lednu jsem vystavila fakturu na nájem 1 500 Kč s DPH. Jsme plátci DPH a z této faktury odvádím DPH. Mohu tedy nějakým interním zápisem snížit nájemné a jak správně účtovat? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Obec prodává stavební pozemek za cenu 3 400 000 Kč včetně DPH. Pozemek je přeceněn reálnou hodnotou. Smlouva podepsána 8.12.2021, peníze připsány do úschovy 17.12., návrh na vklad podán 22.12.2021, Vklad bude zapsán v roce 2022. Mohu použít: 17.12.2021 DUZP 377MD/324+343D , 22.12.2021 324 MD/647 D a vyřazení 554MD/036D a 407MD/664D. Po obdržení platby v roce 2022 pak zaúčtuji pouze 231MD/377D . Děkuji za vyjádření.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Dodavatel elektřiny nám vystavil vyúčtování - mimořádné k 31.12.2021 (z důvodu změny dodavatele od 1.1.2022), na vyúčtovací faktuře je DUZP leden 2022 (i když vyúčtovací období je do 31.12.2021), způsob odečtu = odhad dodavatele. Příkladem je odb.místo, kde máme plný nárok na odpočet: spotřeba celkem 1680,32 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (září, říjen) = 2 x 1280,99 + DPH ....celkem 3.100,- Kč, dále zálohy za listopad a prosinec = 2 x 1550,- (neuplat. DPH). Jak zjistit výši přeplatku? Bude přeplatek předmětem DPH, když DUZP na faktuře je leden 2022? Výši přeplatku nevíme, dodavatel nám vystavil hromadnou fakturu na 37 odběrných míst, musíme každé OM takto rozpočítat, dříve to nebyl problém, ale z důvodu "výborného nápadu a rozhodnutí vlády o prominutí DPH" to asi nedám dohromady:-( Mockrát Vám děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v letošním roce jsme podepsali smlouvu s Krajem na Projektovou přípravu ve vodním hospodářství - dotace investiční ve výši 150 000 Kč na Projekt Splaškové kanalizace a ČOV. Projekt může být realizován od 1.6.2021 - 31.10.2022.
První fakturu jsme obdrželi a zaplatili v roce 2021 - 1. část 169 400 Kč a 2. část se bude vystavena a hradit v roce 2022 - 363 000 Kč. Celkem to bude za projekt 532 400 Kč
Ve smlouvě s Krajem máme uvedeno, že dotaci nám pošlou po závěrečném vyúčtování. Dále je ve smlouvě s Krajem uvedeno, že celkové náklady projektu jsou 363 000 Kč. Výše dotace 150 tisíc a to 41,32%. Vlastní podíl příjemce je 58,68 % tzn. 213 000 Kč. Liší se smlouva s dodavatelem a smlouva s krajem (částky).Uvažuji v jaké výši udělat dohadu dotace k 31.12.2021 (účtování 388/403), v celé výši 150 tis. Kč nebo v nějakém poměru. Nebo mohu dohadu nedělat v roce 2021 a rovnou v roce 2022 účtovat 348/403 v celé výši 150 000 Kč. Uhrazená faktura v roce 2022 bude v té výši co je uvedena ve smlouvě s Krajem.
Děkuji za odpověď.
Jakubová Jolana}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Mohla byste mi prosím ještě zkontrolovat účtování dotace na hasičské auto?
Dostali jsme na něho 2 dotace. Jedna je z Ministerstva vnitra 450000,-, druhá z Pardubického kraje 300000,-
Auto stálo 999374,- + 800,- správní poplatek.
Nevěděla jsem, jak to jinak rozdělit organizací, tak jsem dala org.5512 na dotaci z MV, 5511 na dotaci z Pard.kraje a org.5510 na naše náklady.
Je to tak špatně? Zdálo se mi to přehledné.
V příloze jsem nakopírovala dotace i účtování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obci bude v roce 2022 vyplacena dotace z programu Kraje Vysočina "Venkovské služby 2021" a to až na základě předloženého vyúčtování nákladů. Jedná se o dotaci na obci poskytnutý příspěvek na provoz (ztrátovost) prodejny, která je provozována jiným subjektem (COOP) a na platy a odvody SP a ZP související s provozem knihovny (obec). Uznatelné náklady musí vznikat do 31.12.2021, celkové náklady projektu musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví do 31.01.2022. Příspěvek provozovateli prodejny musí být s obcí vypořádán (dle smlouvy do 31.1.2022) a plat zaměstnanci a odvody za 12/2021 budou skutečně uhrazeny v 1/2022. V průběhu roku jsem náklady na plat a odvody účtovala na SÚ 521, 524, takže k 31.12. je zaúčtován celý rok. Příspěvek COOP byl při poukázání zaúčtován na MD: SÚ 373, k 31.12. dohadou na MD: SÚ 572 - DAL: 389, takže k 31.12. jsou všechny náklady zaúčtovány na SÚ 5XX. V lednu pak vyúčtuju dohadu na příspěvek (MD: 389 - DAL: 373). Příjem dotace mám v plné výši zaúčtován na podrozvaze a k 31.12. zaúčtuju MD: 388 - DAL: 672. Je tento postup správný? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2020 jsem zaúčtovala fakturu na 24600 Kč jako službu. Z důvodu rozhodnutí o přijetí investiční dotace v roce 2021 potřebuji tuto částku dostat na účet 042. Jak prosím postupovat. Celá investice se bude po dokončení převádět PO ZŠ. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková