Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme dostali od kraje neinvestiční dotaci 200.000,00 Kč na opravu komunikace. Ve smlouvě máme celkové náklady 351.716,75 Kč, takže asi 57%.
Skutečné náklady už máme ve výši 350.452,30 Kč. Ukončení akce má být podle smlouvy do konce října 2022. Dotaci mám na 374.
Mám účtovat dohadu k 31.12.2021, (nebude žádný doplatek a zřejmě ani náklady), když není v roce 2021 podle smlouvy ukončeno? Myslela jsem, že 374/672, protože už se nic nezmění.....ale mate mě ten letošní termín ukončení. Můžete mi prosím poradit, jak z toho ven?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci poprosit o radu, město pořídilo monitorovací stěnu (6 ks monitorů na stojanu) ke kamerovému systému, který máme v evidenci na účtu 022. Kabely se nezasekávaly do budovy. Jedná se prosím o TZ kamerového systému, nebo je možné zařadit stěnu samostatně, podle ceny nad 40 tis. Kč na účet 022.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování zaslaných bonusů od energ. společnosti v roce 2022 za uzavřené smlouvy s vyšším odběrem el.energie. Prosím o radu na jeho zaúčtování včetně položky. Nevím, jestli 231/502 minusem par.dle odb.místa, pol. 5154 nebo 231/649 par.dle odb.místa, pol.2324 nebo úplně jinak? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak správně účtovat poplatek za ověření na smlouvě.
Pan starosta si nechal na smlouvě o věčném břemenu ( nejedná se o investici) ověřit svůj podpis, platil kartou tak máme na bankovním účtu peníze odečteny. Jak tento výdaj účtovat, děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec odkoupila od Povodí Vltavy pozemek. Dle smlouvy jsme uhradili kupní cenu na základě obdržené zálohové fa. Po připsání platby pošle prodávající daňový doklad. Vklad do KN platíme my.
Prosím o radu, jak zaúčtovat zálohovou fa a poté daňový doklad.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dlouhodobý majetek (nakládací jeřáb + návěs), pořízený formou úvěru od PGRLF (podpora 50% z poskytnutého úvěru), jsem měl zařazen v operativní evidenci z důvodu zajišťovacího práva. Na základě odborného posudku jsem tento majetek přeúčtoval k 01.11.2021 na dlouhodobý majetek (učet 022).
Můj dotaz zní: zda mám v evidenci majetku (EMA) tento majetek zařadit na kartu majetku k 01.11.2021 dle účetnictví, nebo dle skutečnosti (technický průkaz) 09.08.2021? ( Pozn.odpisy provádíme roční).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na přijaté faktury vystavujeme "košilky". Je někde v zákoně, vyhlášce, nařízení.... předepsáno co vše tam má být? Setkala jsem se různými auditory a tím i s různými požadavky na rozsah údajů uvedených na "košilce". Někdy mám pocit, že si vymýšlí další a další údaje, které tam požadují uvádět. A já odmítám dělat věci, které nemají smysl a jsou navíc. Protože by to možná došlo tak daleko, že bych evidovala po dnech spotřebu toaletního papíru ve speciální tabulce :) Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec je 100% vlastníkem s.r.o Lanová dráha.
Může obec poskytnout tomuto subjektu půjčku nebo příspěvek na činnost ze svého rozpočtu? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dle protokolu ročních odpisů nám na účtu 403 zbývá rozpustit 4 171 763,24 Kč. V účetnictví - v inventarizačním soupisu 403 mám ale částku o 699,90 Kč. Někde jsem udělala chybu, kterou po kontrole odpisů bohužel nemůžu najít. Můžu nějak opravit? Za odpověď děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2019 naše obec realizovala výstavbu nového chodníku. V tom samém roce byl chodník zkolaudován a zařazen do používání. Letos mi přišla faktura i se smlouvami, které mi nebyly dříve předloženy, na realizaci přeložky plynu v rámci výstavby chodníku. Mám to zaúčtovat jako "TZ" nebo to dát do nákladů? Faktura je na částku cca 11 tisíc korun.
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu v této věci:
Od Nadačního fondu jsme darem obdrželi originální umělecká díla ak. soch. - socha z roku 1998, cement, výška 220 cm - pevně připevněná k zemi a druhou sochu, která je přenosná, z roku 2012, bronz, výška 200 cm.
Původně jsem uvažovala, že by jsme ji dali na účet 032, ale zde na stránkách jsem našla, že by se takto zařazovat měly jen sochy, které jsou starší 50 let, což tyto nejsou.
Na jaký účet bych měla sochy zařadit, na 032 nebo na 021 a druhou na 028?
Dále nevím, v jaké hodnotě mám sochy zařadit, protože ve smlouvě hodnota vyčíslena není a prý ji ani nevědí, mám dát každou za 1 Kč nebo máme nechat udělat nějaké posouzení?
Moc Vám děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu ohledně těchto věcí:
-zaplatili jsem za zpracování žádosti o dotaci-investiční záměr a zpracování žádosti ISPROFIN 24.000 korun za akci Rozvoj místních sportovišť-týká se to, ale majetku TJ Sokol, ne obecního majetku, může být zaúčtováno jako 518 a 5169, nebo by mělo být spíš účtováno jako 572 a položka ?
-k dotaci máme jen registraci k akci, rozhodnutí zatím nebylo vydáno, pan starosta dodal materiály, že vše proběhlo v roce 2021, ale zatím žádné vyjádření z MMR, mám zatím jen registraci na podrozvaze, zkusím se ještě zeptat, jak to vypadá, v případě, že nezjistím do závěrky, netuším, zda proúčtovat dohadu k 31.12.21 388/672
-mám vyúčtování energií, kde nám chybně fakturovali DPH,napsala jsem maily, kde jsem vyzvala firmu k opravě, ale zatím žádná reakce, oprava je zhruba 70.000, o co by byly nižší náklady, tohle se týká PO, mám o tom účtovat dohadnou položkou do roku 2020 nebo nechat zaúčtováno dle faktur a o případném rozdílu (v případě, že vystaví dobropis) účtovat až v roce 2021 do výnosů}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ke konci roku 2020 jsem zaúčtovala odhad spotřeby elektřiny ve výši zaplacených záloh zápisem MD 502/389 D. Jen u některých odběrných míst, které se týkají pitné a odpadní vody máme nárok na odpočet DPH. V průběhu roku 2021 jsme platili zálohy podle platebních kalendářů. Ke konci roku 2021 nám přišlo po roce vyúčtování s celkovým přeplatkem. Ale výše záloh, kterou nám zúčtoval dodavatel energie byla nižší o prominuté DPH (nejen za listopad a prosinec, ale za celý rok), než jsme zaplatili. Zálohy pak proúčtuji MD 389 (zaplacené v roce 2020) a 502 (zaplacené v roce 2021)/314 D. Nyní mi na účtech 389 a 314 zůstala částka ve výši prominuté DPH - prosím, jak to zaúčtuji? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Potřebovala bych si jednou provždy vyjasnit použití pol. 8115 - financování v rozpočtu a pochopit výkaz RO:
Jestliže mám k 31.12.2021 zůstatek na b.ú a v pokladně 11.738.461,17 Kč, nemáme fondy ani TV, pouze poskytnuté 2 úvěry na b.ú. na investice ještě v roce 2021 s tím, že část investic se z nich hradí až v r. 2022 a tato nákladová část by měla být pokrytá buďto příjmy nebo u schodkového rozpočtu, jako máme my, financováním položky 8115 – která je ovšem už zapojena v rozpočtu na r. 2022, pak mohu zůstatek položky 8115 mínus zapojenou část v rozpočtu na r. 2022 zapojit v případě potřeby na nové, nerozpočtované investice?
Zůstatek na b.ú. a v pokladně k 31.12.2021 celkem: 11.738.461,17 Kč, zapojení pol. 8115 do schodk. rozpočtu 2022: -3.078.710 Kč, takže můžu pro rok 2022 využít z pol. 8115 8.659.751,17 Kč?
Mate mě totiž zůstatek na položkách v RO č. 1 za leden 2022, ráda bych porozuměla systému zápisu položek 8114-8124:
Pol Příjmy upravit o Výdaje upravit o Rozdíl Upravený Schválený rozpočet / MD Schválený rozpočet / Dal Skutečnost Plnění % Název
8114 0 0 -2424000 -2424000 0 2424000 0 0 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
8115 245440,1 0 5481738,83 5441150,14 5195710 0 -40588,69 -0,75 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv
8123 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
8124 0 0 -1949406,26 -2117000 0 2117000 -167593,74 7,92 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Zůstatek k 31.12.2021
Pol Příjmy upravit o Výdaje upravit o Rozdíl Upravený Schválený rozpočet / MD Schválený rozpočet / Dal Skutečnost Plnění % Název
8113 0 0 0 2424000 0 0 2424000 100 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8115 0 2043505,76 9500616,98 3473894,24 5500000 0 -6026722,74 -173,49 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
8123 0 0 1050568,54 6550000 12000000 0 5499431,46 83,96 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
8124 0 0 -2064 -1140000 -1140000 0 -1137936 99,82 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Splátky úvěru v lednu:
2.424.000 je poskytnutý úvěr bankou z r. 2021, nesplácí se
5.499.431,46 poskytnutý úvěr bankou na investice r. 2021 a 2022 , 1. splátka v lednu 72.765,74 Kč, účet 451
Měsíční splátka historického úvěru 94.828 Kč, účet 451
Roční splátka pozemku 149.587 Kč, účet 459
245.440.10 Kč chybí do financování za leden na běžných výdajích.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za rok 2021 mi vyšla záporná daň - 244 720,-.
Zaúčtuji na konci roku stejně jako u kladné dané 591/384 jen mínusem a stejně i v novém roce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková