Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela darem od firmy nábytek k vybavení bytů pro Ukrajince, který chce následně Ukrajincům darovat. Máme směrnici, že DDHM, kde se předpokládá doba užívání kratší než 1 rok s vyšší mírou opotřebovanosti, účtujeme rovnou do spotřeby materiálu. Zásoby účtujeme metodou B. Bude správné, když budeme účtovat přijetí (dar) MD 501/D 649 a pak následné vyřazení (dar) MD - 501/ MD 543?Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořádala čarodějnický rej pro děti a občany. Na tuto akci zajistila obec občerstvení (pivo, limo, párky, klobásy, atd.) Toto občerstvení se prodávalo s nějakým ziskem (nákup občerstvení cca 20 tis., tržba cca 30 tis.). Obec je plátcem DPH. Jak v tomto případě postupovat. Mám si na vstupu uplatnit DPH a na výstupu odvést??}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše zastupitelstvo bude 22. 6. schvalovat darování kanalizace a ČOV Svazu vodovodů a kanalizací. 23. 6. bude schvalovat SVK. Po schválení bude sepsaná darovací smlouva. K jakému datu mám majetek vyřadit z evidence? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme termínovaný vklad na 3 měsíce s automatickou obnovou vkladu ve výši 30 mil. korun.
Při založení jsme převedli peníze z BÚ. BÚ 262/23110 8118. TV 244/262.
Ve smlouvě o vkladovém účtu je uvedeno, že splatný úrok banka připíše
k základnímu vkladu. Po uplynutí 3 měsíců nám byl splatný úrok připsán
ke vkladu. Nevíme si rady, jak navýšení vkladu ve výši 261.000,- zaúčtovat,
aby se nám to objevilo na položce 8114.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, uvažujeme o zadání přezkumu hospodaření soukromému auditorovi. Jsme obec o cca 1275 obyvatelích. Zjistila jsem, že některé obce dělaly na tuto službu výběrové řízení. Je to nutné? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila e-publikaci účetní souvztažnosti za 3.500,- Kč. Dle mého názoru se jedná o nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Dle směrnice nehmot. majetek od 3000-7000 s dobou delší než 1rok účtujeme na podrozvahových účtech. Je tedy správné účtování takto:
pořízení 518/321, úhrada 321/231 6171 5172 a zařazení 901/999.Předem Vám děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující účetní případ:
Obec koupila nemovitost s pozemkem, právní účinky zápisu na LV ke dni 19.4.2022. Při celé transakci jsem využívali služeb advokátní kanceláře, která nám vystavila fakturu s datem vystavení i zdanit. plnění dne 16.5.2022.
Nejsem si jistá, k jakému datu mám majetek zařadit? Přikláním se k tomu, že k 19.4.2022 s tím, že náklady na advokáta zaúčtuju pomocí dohadné položky.
Ještě bych si chtěla ověřit, zda uvažuji správně, když hodlám výdaje na advokáta rozdělit poměrem mezi budovu a pozemek ?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazení kanalizace k 06.05.2022 ke dni povolení zkušebního provozu ( musí být dle pokynů Olomouckého kraje)
Na účtě 042 100: 88 957 923,39Kč ( ještě není konečná cena )
Dotaci ze SFŽP máme dle smlouvy 58 340 815,91 Kč.
Dotaci Olomouckého kraje máme dle smlouvy 2 020 000,-Kč
Zařadím dne 06.05.2022:
Kanalizace( řád ): 021 500 MD 81 282 139,11 / 042 100 Dal ( dotace 53 447 503,43 SFŽP + 2 020 000 Ol.Kraj)
Čerpací stanice 1. : 021 500 MD 3 686 192,83 / 042 100 Dal ( dotace 2 349 947,93 SFŽP )
Čerpací stanice 2. : 021 500 MD 2 632 744,86/ 042 100 Dal ( dotace 1 678 374,85 SFŽP )
Čerpací stanice 3.: 021 500 MD 1 356 846 59/ 042 100 Dal ( dotace 864 989,70 SFŽP )
Dotace SFŽP je zaúčtována: 388 301 MD/403 300 Dal částka : 44 202 977,14
Mám doúčtovat ještě:
1) částku dotace SFŽP 388 MD/403 ve výši 14 137 838,77
2) částku Olomoucký kraj 346 MD/403Dal a 374 MD /346 Dal částku 2 020 000,-
3) prosím jak účtovat další výdaje na stavbu kanalizace?
Moc moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výše uvedené smlouvy. Obec =vypůjčitel, DSO =půjčitel,
Jedná se o 250 ks kompostérů za cca 1 mil. Kč. DSO má zaúčtováno na 028, kus cca 4.500 Kč. Myslím, že bych měla zaúčtovat na podrozvahu. Musí být evidováno po dobu udržitelnosti projektu - viz OPŽP.
Ze smlouvy:
"Půjčitel (DSO) souhlasí s tím, že za tímto účelem vypůjčitel (obec) dále vypůjčí vypůjčené věci svým občanům."
Obec má s občany smlouvu o výpůjčce a následné darování kompostérů /za 7 let to bude jejich vlastnictví/. Obec neúčtuje o každém kompostéru s občany.
Budu účtovat jen jedním dokladem o 250 ks , cca za 1 mil Kč .
Uvažuji správně? A na jaké podrozvahový účet to dát, aby bylo správně? A až po 7 letech to z podrozvahy bude odúčtováno.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město eviduje veřejné zakázky v rámci Národního elektronického nástroje. Dosud byly v NENu evidovány pouze VZ podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Nyní město nově eviduje v NEN i veřejné zakázky malého rozsahu mimo uvedený zákon (není povinnost zadavatele VZ zveřejnit). Má být přidělený identifikátor VZ k takovéto zakázce vykazován v PAPu či nikoliv? Našla jsem na vašich stránkách (www.obecuctuje.cz) odpověď z roku 2015, kde citujete poslední verzi metodiky PAPu toho roku: "Pokud zadavatel nemá povinnost uveřejnit informace na profilu zadavatele, ale přesto je uveřejní, veřejná zakázka tím získá identifikátor profilu zadavatele, který je vykazován v PAP" . V Metodice tvorby PAP (MFČR) pro rok 2022 však tento odstavec chybí (nebo jsem tuto informaci prostě nenašla). Poradíte, prosím?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budovali jsme současně kanalizaci, ČOV a vodovod, jako jednu investiční akci. Na 042 pod AU celé akce eviduji ještě samostatně výdaje na kanalizaci, ČOV, vodovod (rozděleno pod org.) Zápis o převzetí díla je ze dne 23.05.2022. Na ČOV je nastaven zkušební provoz 1 rok. Poslední faktura na stavební práce přišla 01.06.2022 s datem UZP 30.05.2022. K jakému datu správně zařadit do majetku? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převedli jsme prostředky ze ZBÚ na běžný účet u jiné banky. Z tohoto běžného účtu jsou převedeny peníze na jiný účet – termínovaný vklad u stejné banky na dobu 14 dnů, potom jsou peníze vráceny zpět na běžný účet a hned opakovaně ne termínovaný vklad.
Převod ze ZBÚ na běžný účet u jiné banky - výdej 262/231 6330 5345, příjem 231/262 6330 4134, převod z běžného na TV u stejné banky výdej 262/231 pol.8118, příjem na vkladový účet 244/262, výdej TV zpět na běžný 262/244 a příjem na běžný účet 231/262 pol. 8117.
Prosím o kontrolu účtování, které by asi mělo být, já jsem účtovala jen jako převod mezi 2 ZBÚ.
Prostředky jsme takto převáděli již v březnu, dubnu a květnu.
Co teď s tím? Opravit účtování za březen a duben s položkami 8118 a 8117?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat pohledávku, pokud obec měla ve Sberbank Fond obnovy (účet 236 a 419). Co s 419?
Část financí jsme stihli převést do jiné banky, která nám nabízí prostředky fondu ukládat na termínované vklady. Prosím jaké by bylo účetní řešení s ohledem na účet 419?
Pokud převedu účet 236 na 377 (Sberbank) mohu ponechat s ohledem na napořizovaný rozpočet fondu stejnou analytiku účtu 236 v nové bance jako byla ve Sberbank (236 0140) nebo musím zvolit jinou?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 22.12.2021 uzavřela obec dohodu se SZIF na nové herní prvky – dětské hřiště Cikháj. K 31.12.2021 jsem celou výši dotace tj. 111 320,- Kč při celkových nákladech 139 150,- Kč. Dotaci v celkové výši jsem k 31.12.2021 zaúčtovala do podrozvahy 915MD/999D. V dubnu 2022 firma předala fakturu ve výši 132 253,- Kč za herní prvky, které v květnu 2022 Předávacím protokolem předala obci. Do majetku zavedu v měsíci květnu.
Nevím zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci, UZ se mi nepodařilo dohledat. Prosím zda by jste mně mohla popsat celý způsob zaúčtování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje hospodářskou činnost. Investice, které jsou vedeny v hospodářské činnosti (vodovod, kanalizace, internet, lesní hospodářství) jsou financovány z účtu hospodářské činnosti. U tohoto účtu se nepoužívá rozpočtová skladba. Jakým způsobem provést účtování mezi účtem obce a účtem hospododářské činnosti, aby se investice projevila ve výkazu FIN na majetkových účtech. (Faktura je zaplacena v hos. čin. i s DPH a z účtu Obce je na účet hos. čin. převedena částka bez DPH.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková