Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala do majetku dopravní prostředek typu VW Transporter. Darovací smlouva byla podepsána dne 13.11.2014, předávající: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a přejímající: Obec. Darovací smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 12.11.2014. V darovací smlouvě je uvedena pořizovací cena 812.956,-Kč, druh VW Transporter, rok pořízení majetku - 2000, rok výroby 2000. Fyzicky byl automobil předán obci předávacím protokolem dna 1.12.2014. Obec neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění. Ve smlouvě je uvedeno, že hospodařit s tímto majetkem nastává dnem předání. Auto bude sloužit Sboru dobrovolných hasičů v obci na soutěže. Prosím o radu v jaké ceně a jakými zápisy zaúčtovat dopravní prostředek, k jakému datu zařadit do majetku a jak začít odpisovat ? Máme rovnoměrný způsob odpisování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých dnech jsme platili beton na opravu hráze rybníka (na pozemku obce), který ale není jako stavba v evidenci majetku obce.
Prosím o radu - jsem v koncích jak účetně tak rozpočtově. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec jako zapůjčitel uzavřela smlouvu o zápůjčce s vydlužitelem Základní školou, příspěvkovou organizací, u které je obec zřizovatelem. Zápůjčku obec poskytne ve výši 92.000,- Kč v měsíci prosinci r.2014 a vydlužitel Základní škola se zavazuje vrátit zápůjčku do 30.11.2015. Zápůjčka je účelově vázána a je určena na realizaci projektu dle smlouvy. Zápůjčka není úročena smluvním úrokem. Prosím jakým způsobem zaúčtuje obec poskytnutí zápůjčky? Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila v listopadu v tzv.promo akci tiskárnu v pořizovací ceně 18 036,-Kč. Zhruba do 6 týdnů obdrží od prodávající společnosti cashback - nepřímý bonus ve výši 8 200,-Kč. Jak správně zaúčtovat bonus, kdy a v jaké výši zařadím do majetku. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu při sestavování rozpočtu na rok 2015.
Od srpna jsme plátci DPH a to kvůli výstavbě kanalizace, kterou si budeme poté sami provozovat.
V rozpočtu mám příjmy 43 mil., výdaje 52 mil, půjčku od SFŽP a úvěr u KB ve výši 13 mil., příjmy jsou oproti výdajům vyšší o 4 mil.. Může být takto postavený rozpočet a je schodkový.
Do výdajů jsem dala čerpání na kanalizaci bez DPH, je to správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hodnota pozemku v účetnictví 5.655,87
Prodáváme za 5.319,--
Přecenění 031//407 -5.655,87
036//407 5.319,00
Prodej: 3639/3111//647 5.319,--
Po prodeji, když vyřazuju tak: 554// 036 5.319,-- a 407//664 -336,87
Takže jsem ve ztrátě a výnosový účet mám v mínusu. Je to tak dobře?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podepsaná dotace SZIF na rekonstrukci ve výši 6 300 000,-Kč
zaúčtováno na podrozvahu 943 0820/999 943
částečná platba 3128784,- Kč únor 2014
231 010 4213/374 363
- odúčtováno z podrozvahy
kolaudace květen 2014 - zařazení do majetku 021/042 včetně dotace, která nebyla vypořádána, žádáno o další částečnou platbu
celá dotace Dal 403 0369 6 300 000,-Kč
dohada dot . Md 388 0363 6 300 000,-Kč
částečná platba listopad 2014
231 010 4213/374 0363 1 240 181,-Kč
konečné vyúčtování listopad 2014
celková přiznaná dotace 4 368 965,-Kč
podrozvaha zrušená
vypořádání dotace 374 0363/346 0363 4 368 965,Kč
nepřiznaná dotace 403 0569/672 0363 1 931 035,-Kč (nebo by mělo být na účtu 403 0369)
Tady jsem se zamotala, zůstala mi celá dohada dotace na účtu 388
a skutečně obdržená dotace na pohledávk.účtu 346. Pokud by nebylo zařazeno do majetku, potom bych účtovala 346/403, ale takto nevím. Jediné, co mě napadá (zřejmě špatně), je zaúčtování 346/388 v částce skutečně přiznané dotace 4 368 965,-Kč, ale to potom na účtu 388 zůstane výše nepřiznané dotace 1 931 035,-Kč, ale účet 346 bude nulový.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu ve které je obecní byt a Mateřská školka. V budově je kotelna na dřevo kde zaměstnáváme topiče a jeho mzda se započítává do nákladů na topení. V minulé topné sezoně jsme měli topiče zaměstnaného přes úřad práce a na jeho mzdu jsme dostávali příspěvek. Můžu tuto mzdu započítat do nákladů na topení?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulé zastupitelstvo obce dalo pravomoc radě provádět rozpočtová opatření do 500 000 Kč. Chtěli bychom tuto pravomoc zachovat za stejných podmínek, ale nevíme, když z voleb vzešlo nové zastupitelstvo, zda se tato pravomoc musí znovu schválit, nebo zda i nadále platí rozhodnutí minulého zastupitelstva.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní, která byla v komisi u voleb, předložila živnostenský list a požaduje náhradu ušlého výdělku. Našla jsem si, že je to v pořádku, vyplatím jí to v hrubém, bez stržení nějakého pojištění. Nicméně trochu plavu v tom, jak to provést a zaúčtovat. Budu to "tahat" přes mzdy? Přes mzdovou agendu? Nebo to prostě vyplatím (například) přímo přes pokladnu? A teď zaúčtování: 521/211 (případně přes 331), položka 6115, 5029. Je to v pořádku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela fakturu na dopravní značení na polních cestách. Částka 38 tis. Ve faktuře je uvedeno "Stavba - dopravní značení".
Tyto polní cesty zatím nemáme v majetku, od této firmy je obdržíme darem. Někdo jiný - možná firma sama - nechal vypracovat a zaplatil PD.
Teď nevím, co s tím. ...
Dopravní značení je součást komunikace, takže by to možná bylo TZ nebo oprava, ale prozatím ji nemáme v majetku.
Hlavně darovací smlouva proběhne nejspíš až v příštím roce. ...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dodávka a instalace poměrových měřičů spotřeby tepla v bytovém domě. Firma nám to fakturuje v režimu PDP. Služba, oprava, materiál nebo technické zhodnocení? Cena jednoho měřice je 410,- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení k zmocnění rady obce schvalovat rozpočtová opatření za určitých podmínek a zároveň starostu ke schválení RO k 31.12. dle skutečnosti. Je tento postup v pořádku a má ZO nějaké hranice, které musí RO nebo starostovi nastavit? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak se zachovat z pohledu zařazení investiční akce kompostárna do užívání a tvorby účetních odpisů, když je nařízen 12 měsíční zkušební provoz.
Ve stavebním povolení je uvedeno:
"Investiční akcí uzavřenou udělením kolaudačního souhlasu se kompostárna může stát až po úspěšném ukončení zkušebního provozu a současného splnění podmínek daných stavebním povolením."
K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny stavební a technologické části, byly i vyfakturovány a bude zahájen zkušební provoz. Akce byla z části pořízena z dotací a po dobu 5ti let je nařízena udržitelnost projektu a není povolena ziskovost. Budou náklady spojené se zkušebním provozem součástí pořizovací ceny?
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě vysvětlení k mému dotazu 10/10 2014 Dotace na zateplení a k dotazu kolegyně 7/1 2014 Dotace SFŽP
Nyní je moje účtování ve stavu. Mám zařazený majetek k datu 24.9.2014, Všechny faktury uhrazené a rozúčtované.
Dohadu na inv.tr. jsem zaúčtovala 388/403 ve výši 841 734,65 a také došla v přesné výši.Na podrozvaze jsem měla částku 869 674,25 předpoklad dotace FS a SFŽP( předpoklad inv. i neinv. části dotace) Odúčtovala zápisem 999/942 k datu přijetí dotace Dotaci investiční i neinvestiční přijala 31.10.2014 a k tomuto datu jsem zaúčtovala příjem 231/374. Účet 374 je anylyticky členěn dle přijatých položek 4113,4116,4213,4216. Skutečně přijaté peníze celkem za investiční a neinvestiční část jsou menší o 0,02 Kč než předpoklad na podrozvaze. O dva haléře mi pokrátili neinvestiční část.Předpokládám, že tady není žádný problém, stejně už je to odúčtované k datu přijetí a na fakturu neinvestiční z minulého roku budu jen ručně dopisovat, částky + UZ .
Jak teď postupovat při případném finančním vypořádání. 346/388( 403) a zúčtování zálohy 374/346 Nevím v jaké výši. Účet 403 řešit nemusím, tu mám v účetnictví i na kartě majetku v přesné výši.
Předpokládám, že předpis i vypořádání zálohy to bude ve výši všech obdržených částí dotací -investičních i neinvestičních částí dotace. Kolegyně mi říkala, že to vypořádání a závěrečnou zprávu odbdržela snad až za dva roky. Po tuto dobu stále vést na zálohách?
U původního mého dotazu mi píšete , že k zápis 346 do rozvahy se vyřazuje z podrozvahy. Já už tam nyní nic nemám. U dotazu mé kolegyně 7/1 2014 píšete , že z podhozvahy se vyřazuje k datu přijetí finančních prostředků (což jsem také udělala).
Co je správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková