Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Cestovné
    25. 01. 2010

    Dobrý den, prosím Vás
    jak správně rozúčtovat náklady na:

    školení
    stravovaní
    ubytování
    dopravné
    poplatky

    účtovali jsme školení pol. 5167
    ostaní pol. 5173

    Nevíme zda ubytování je služba nebo součást cestovného.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mzdy 12/2009
    25. 01. 2010

    Dobrý den, na školení nás upozorňovali na změnu účtování mezd za 12/2009. Jedná se o prosincové mzdy vyplácené v lednu 2010, samozřejmě k 31.12.2009 mám zůstatky na účtech 331,336 a 342. Jak mám účtovat výplatu mezd v lednu v hotovosti? Mám postupovat podle metodického pokynu ( účtování mezd), nebo to mám považovat jako náklady minulých období? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeplatek nájemného z r.2009
    25. 01. 2010

    V roce 2009 nám vznikl přeplatek na nájemném z nebytových prostor. V inventuře jsme ho vykázali na dalovou stranu účtu 325. Tento přeplatek ovšem nevypořádáváme skutečným vracením na účet nájemce, ale převádíme do r.2010. Jedná se mi o to, jak tento přeplatek dostat účetně na úhradu nájmu r.2010 a z účtu 325. V případě, že kolegyně z bytového oddělení dá tuto částku do předpisu na r.2010, vychází mi z toho zápis MD 325 / D 311. Nejsem si ale jistá, zda to lze takto provést.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis záloh do podrozvahy
    25. 01. 2010

    V roce 2009 jsem zálohové faktury (před zaplacením) účtovala do podrozvahy, aby i povinnost platit zálohy byla někde zachycena, mohla jsem je normálně vést v dokladové řadě přijatých faktur a nezapomnělo se na jejich zaplacení: 974 14 / 999 74. Postupovala jsem tak proto, že nelze účtovat 314 xx / 321 xx. Při zaplacení se potom podrozvaha odúčtovala 999 74 / 974 14, 314 xx / 231 xx.

    Bude i v roce 2010 možné využít k těmto účelům některého z podrozvahových účtu? Uvažovala jsem o účtu 933, 934, 949, 951... Ale jejich náplň je popsána poněkud komplikovaně a nemohu si vybrat.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční vypořádání za 2009
    25. 01. 2010

    Jak máme v roce 2010 zaúčtovat vratku dotací přijatých ve 2009 / nárok na doplatek dotace (za sociální dávky vyplacené klientům ve 2009 nad dotační vztah roku 2009)? Jaký použít protiúčet proti 231?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost
    25. 01. 2010

    Dobrý den, v rámci zrušení příspěvkové organizace (v 10/2009) jsme veškeré činnosti převzali a účtovali do konce roku v hlavní činnosti u města.
    Můžete mi poradit, zda tak můžeme pokračovat, anebo musíme přejít do hospodářské činnosti-jedná se o ubytování, kotelny, lesnictví.
    V podstatě máme i schválený rozpočet, kde jsme s touto změnou nepočítali a nedá se říct, že by tyto činnosti byly ziskové.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeprodej
    25. 01. 2010

    Prosím o radu, jaký účet mám používat na přeprodej.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování DDHM v roce 2010
    25. 01. 2010

    dobrý den, mám pokladní doklad za nákup pneumatik, účtuji: 028/088 - pořízení DDHM
    -/-231.10-6171-5182 a -/261.99 platba pokladnou
    501.10/231.10-3745-5137 - rozpočtové členění
    je to dobře? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mandátní smlouvy a dodatky ke smlouvám.
    25. 01. 2010

    Když se město stalo plátcem DPH, změnilo dodatkem mandátní smlouvy, ve kterém doplňuje větu: ke stanovené úplatě bude připočítána DPH ve výši 19%.
    Musí město nyní po změně DPH na 20% změnit i všechny dodatky, ve kterých je uvedeno 19% DPH?
    Bohužel dodatek měl znít: bude připočítána DPH v zákoně stanovené výši.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Změna formy předání majetku PO a TZ
    25. 01. 2010

    Dobrý den, v nové zřizovací listině jsme změnili formu předání nemovitého majetku zřízeným PO - školám na formu "výpůjčky". Z dotazů a odpovědí zde jsem (snad správně) pochopil, že nyní budeme evidovat tento nemovitý majetek v účetnictví my, a to v původní ceně někdejšího předání do správy, bez ohledu na odpisy účtované dosud PO. Co když však bylo na majetku v době jeho svěření do správy PO provedeno technické zhodnocení, které finacovala PO z investičního fondu? Máme nyní toto TZ zohlednit v ceně - tedy přičíst k původní ceně v době předání do správy?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podílové listy
    25. 01. 2010

    Prosím o radu, jak účtovat o podílových listech, které máme u KB Peněžní trh, což je krátkodobý fond. Hodnotu PL vedu na účtu 251. Na jednom semináři v Olomouci jste mi sice poradila, že o navyšování tohoto účtovat nebudu. Ale co teď, při přechodu účetnictví? Nezdá se mi správné, abych pořád vedla jen původní hodnotu PL, když mi pololetně chodí z banky výpis o navýšení. I při dokladové inventuře mi přece vyskočí rozdíl mezi účetnictvím a výpisem z banky. Moc děkuji za rychlou pomoc, ráda bych to stihla ještě ve 13.měsíci (do 28.1.) loňského roku doopravit.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SIPO 12/2009
    25. 01. 2010

    Dobrý den,chtěla bych se zeptat, na jaký účet mám zaúčtovat došle platby za komunální odpad a nájemné došlé v 1/2010 v SIPO za 12/2009,také na 406 jako tam dávám náklady loňského roku? Nebo už do výnosů 606. Hledala jsem, ale stále nacházím, že na 406 se účtuje to co patří do nákladů. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 406 - faktury
    25. 01. 2010

    Dobrý den, mám prosbu, koukala jsem na Vaši směrnici časové rozlišení, ale popravdě čím víc ji čtu tím víc si nevím rady.Četla jsem i dotazy - faktury, ale pořád si nejsem jistá.
    KDF r. 2009 máme již uzavřenou, 10.1.2010 jsme otevřeli KDF r.2010 z důvodu proplacení plateb obcí. Na počátku roku 2010 přišly fa s :
    1)DUZP k 31.12.2009
    2) DUZP je 5.1.2010 , ale je to fa se službu za prosinec 2009
    Je možné předpis těchto fa zaúčtovat na 406/321 v r.2010. nebo je zaúčtovat do nákladů r. 2010 a zohlednit to ve směrnici?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Městský informační systém
    25. 01. 2010

    Dobrý den, mám dotaz o jaké výdaje se jedná při
    pořízení informačního orientačního systému města.
    Jedná se o zpracování projektu, provedení označení ukazatelů úřadů, institucí a ulic.
    Celkové náklady jsou cca 360 tis.
    Jedná se o investiční nebo neivestiční výdaje a jaké
    bude účtování na majetkové účty.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování DPH k 31.12.2009
    24. 01. 2010

    Paní inženýrko, k 31.12.2009 mám vykázanou v rozvaze částku 46075,45 DPH, kterou máme dostat z FÚ. Nejsem si jista,zda je tato částka správná, neboť daňový poradce příjde až zítra dopoledne, tj. 25.01.2010 provést následnou kontrolu a podám za obec daňové přiznání.
    Prosím o radu, jak mám správě mít částku /pokud bude dobře/proúčtovanou v účetnictví- daň se zaokrouhluje v daňovém přiznání.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu