Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Spořící účet
    26. 01. 2010

    Dobrý den, naše obec založila v průběhu ledna 2010 nový běžný účet u GE Money, včetně spořícího účtu, který není temínovaným vkladem a chová se jako lépe úročený bežný účet, na který lze přímo převádět peníze z ostatních běžných účtů obce vedených u KB, ČS. Prosím o radu, jak správně zaúčtovat odvod z těchto účtů a příjem na spořící účet, včetně připsaného úroku na spořícím účtě. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování finančního příspěvku v r.2009
    26. 01. 2010

    Fin. příspěvky od různých organizací účtuji :pol. 231/ 20 - 2321 nebo 3121 (na invest.dar) proti účet 215/10 nebo 217/10 a nebo úplně jinak? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bankovní poplatky
    26. 01. 2010

    Chci se zeptat jak účtovat v roce 2010 veškeré bankovní poplatky. V roce 2009 jsme účtovali 474MD/231D odpa6171 pol5163. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH na konci roku a koeficient
    26. 01. 2010

    Chtěla bych se zeptat jak se postupuje, když město pužívalo zálohový koeficient a tedy účtovalo na účet 343 36. Jak se tento účet vyrovná na konci roku, když se DPH na něj účtuje celé a koeficientem je v daňovém přiznání teprve kráceno. Slyšela jsem, že rozdíl si podnikatelé převedou do nákladů. Aby na účtu 343 v rozvaze byla jen pohledávka nebo závazek skutečný k FÚ k 31. 12.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace nehmotného majetku 2009
    26. 01. 2010

    Dobrý den, obracím se na Vás v souvislosti s vaším pokynem k inventarizaci, kde doporučujete zhodnotit, zda majetek na účtě 019 je obsahově dlouhodobým majetkem a majetek typu studií, plánů, záměrů, pasportů, analýz atd. vyřadit. Píšete, že územně plánovací dokumentaci (územní plán) máme dále na účtě ponechat. V naší obci nehmotný majetek vedeme na účtě 012 a drobný nehmotný na účtě 018. 012 jsou většinou projektové dokumentace, na 018 vedeme většinou softwear nebo upgrady. Tyto účty tedy v inventuře ponecháme? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 311 nebo 315
    26. 01. 2010

    dobrý den,
    prosíme o radu, na jaký účet správně zaúčtovat tyto případy :
    1. předpis - náhrada nákladů výkonu rozhodnutí provedeného náhradním výkonem - demolice stavby ohrožující okolí byla uhrazena městem a tuto částku je nám povinnen zaplatit vlastník nemovitosti (rozhodnutí vydal náš stavební úřad)

    2. předpis - odtah autovraku, který byl na komunikaci města a jeho vlastník jej neodstranil i přes výzvy, odtah město zaplatilo dodavatelské firmě a ihned město vystavilo fakturu ve stejné výši na vlastníka autovraku

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy PO
    26. 01. 2010

    Dobrý den,
    jakým způsobem si může PO do odpisového plánu stanovit dobu používání HM a odpisové sazby? Musí přitom vycházet ze zákona o d. z příjmů nebo si sazby a doby může libovolně upravit? Pokud si sazby a doby používání upraví, musí si odpisy stanovit ve vnitřní směrnici? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odúčtování ztráty PO
    26. 01. 2010

    Příspěvková organizace. Doposud mám v rozvaze na ř. 153 a na účtu 932 nerozd. ztrátu z minulých období (2008). V letošním roce (2009) bude naše organizace zisková. Prosím můžete mi poradit, jak z účtu 932 odúčtovat ztrátu k 31.12.2009.
    Případně kdy o tomto úč. případu účtovat ?
    V zápise z hodnocení hospodaření za rok 2008 máme od našeho zřizovatele úkol: " V průběhu hospodaření v roce 2009 bude snaha vyrovnat ztrátu za rok 2008 ve výši 69,6 tis. Kč."

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vydaná faktura za vodu
    25. 01. 2010

    Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Začala jsem od nového roku dělat účetnictví na obci, a zjistila jsem, že předchozí účetní neděla předpisy když vystavovala faktury. Jedná se o fakturu za vodu, vydanou v r. 2009, faktura je částečně uhrazená. Jak mám zaúčtovat zbylou část faktury, která bude v letošním roce odběratelem vody uhrazena. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování mezi činnostmi a roky
    25. 01. 2010

    Jak prosím zaúčtovat následující: fa za PHM za 12/2009 zaúčtována do předpisu v rozpočt.činnosti 410/321. Úhrada v 01/2010 zaúčtována 321/231. Část PHM však byla použita v hosp.činnosti, proto tato část zaúčtována do předpisu v hosp.čin. 501/321. Převod této částky zaúčtován v HČ 321/241 a v RČ kompenzačně 231 s pol. 5156/??? když se na 410 již neúčtuje. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cestovné
    25. 01. 2010

    Dobrý den, prosím Vás
    jak správně rozúčtovat náklady na:

    školení
    stravovaní
    ubytování
    dopravné
    poplatky

    účtovali jsme školení pol. 5167
    ostaní pol. 5173

    Nevíme zda ubytování je služba nebo součást cestovného.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mzdy 12/2009
    25. 01. 2010

    Dobrý den, na školení nás upozorňovali na změnu účtování mezd za 12/2009. Jedná se o prosincové mzdy vyplácené v lednu 2010, samozřejmě k 31.12.2009 mám zůstatky na účtech 331,336 a 342. Jak mám účtovat výplatu mezd v lednu v hotovosti? Mám postupovat podle metodického pokynu ( účtování mezd), nebo to mám považovat jako náklady minulých období? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeplatek nájemného z r.2009
    25. 01. 2010

    V roce 2009 nám vznikl přeplatek na nájemném z nebytových prostor. V inventuře jsme ho vykázali na dalovou stranu účtu 325. Tento přeplatek ovšem nevypořádáváme skutečným vracením na účet nájemce, ale převádíme do r.2010. Jedná se mi o to, jak tento přeplatek dostat účetně na úhradu nájmu r.2010 a z účtu 325. V případě, že kolegyně z bytového oddělení dá tuto částku do předpisu na r.2010, vychází mi z toho zápis MD 325 / D 311. Nejsem si ale jistá, zda to lze takto provést.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis záloh do podrozvahy
    25. 01. 2010

    V roce 2009 jsem zálohové faktury (před zaplacením) účtovala do podrozvahy, aby i povinnost platit zálohy byla někde zachycena, mohla jsem je normálně vést v dokladové řadě přijatých faktur a nezapomnělo se na jejich zaplacení: 974 14 / 999 74. Postupovala jsem tak proto, že nelze účtovat 314 xx / 321 xx. Při zaplacení se potom podrozvaha odúčtovala 999 74 / 974 14, 314 xx / 231 xx.

    Bude i v roce 2010 možné využít k těmto účelům některého z podrozvahových účtu? Uvažovala jsem o účtu 933, 934, 949, 951... Ale jejich náplň je popsána poněkud komplikovaně a nemohu si vybrat.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční vypořádání za 2009
    25. 01. 2010

    Jak máme v roce 2010 zaúčtovat vratku dotací přijatých ve 2009 / nárok na doplatek dotace (za sociální dávky vyplacené klientům ve 2009 nad dotační vztah roku 2009)? Jaký použít protiúčet proti 231?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu