Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak máme účtovat :
1) ve 12/2009 byl zaplacen SP automaty a lednu jsme polovinu odvedli na FÚ (dříve červeně 1361/215)
2) uhrazení odvodu 1,- Kč z tržby kina (dřívě červeně 3313-2111/215)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 máme založený účet 231 80, což je zvláštní účet, na kterém jsou platby, které se týkají dotace z EU - jak příjmy - tak výdaje. Používali jsme
také všechny tři další účty ZBÚ, PÚ a VÚ. V roce 2010 budeme používat ZBÚ 231 0400, PÚ 231 0600 a VÚ 231 0800. Je nějaké závazné analitické členění účtů v r.2010, které musejí být založeny kvůli dotacím?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je lepší provést odpis drobného majetku pořízeného do konce roku 2009
zápisem 406/088 (078) nebo 401/088 (078),
nebo na tom nezáleží?
Vy uvádíte účet 406, ale slyšela jsem i názor 401.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, zda obce již v roce 2010 mají řešit reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji. Ve vašich příkladech účtování u prodeje pozemků je pozn. "jen do roku 2010 - pak ještě řešit reálnou hodnotu". Chápu správně že až od roku 2011? V příkladech účtování na mfcr.cz je však uveden postup při prodeji majetku, kde se účtuje o přecenění již v úč.období 2010? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nešlo by při zaúčtování pohledávky za nájem za hrobová místa na účet 315 použít "Informaci o uplatňování DPH u neziskových subjektů", kde se říká, že mezi výkony veřejné správy patří rovněž mimo jiné právě provozování veřejného pohřebiště?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
FÚ rozhodl o porušení r.k. při čerpání dotace z roku 2004 a nařídil odvod do SR cca 8 tis. Kč a zároveň vydal platební výměr na penále ve stejné částce. Požádali jsme o prominutí penále. Podle ústní informace z FÚ nemáme penále hradit a počkat na vyjádření MF i když rozhodnutí nemá odkladný účinek. Jaký je postup účtování? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při kontrole inventury pozemků porovnáním s výpisem z katastru nemovitostí jsem zjistila, že rozdíl mezi naší evidenci a výpisem z KÚ tvoří výměra pozemků, které obec vlastní z 1/2 ještě s jiným vlastníkem. Jak se to má správně evidovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat vydanou fakturu za Eko-kom.Podklad pro fakturaci jsme obdrželi 26.1.2010 za období 1.10.2009-31.12.2009.Myslím si , že je to výnos již roku 2010, ale nejsem si jistá( předpis 315 MD/ 649 D , příjem 231/MD/ 315 D)- hlavně nevím jaký použít SU pro výnos za r.2009 a pak následně v dalších obdobích r. 2010. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo převést přebytek výsledku hospodaření PO ZŠ za rok 2009 na účet obce. Jak zaúčtovat, ještě jsme nikdy neúčtovali.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru 2010 prodáme pozemek z majetku obce. Kdy odepsat z majetku - když se podá vklad do KN a jak zaúčtovat po novu ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zajakých podmínek může PO zřízená ÚSC čerpat fond odměn. Musí mít PO souhlas zřizovatele předem na čerpání FO, případně lze určit PO další pravidla (kromě zákona) pro čerpání FO??
Může zřizovatel, pokud schválí odměnu řediteli PO současně určit, že na odměnu řediteli PO se použije FO?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
a) na účtu 321 01 neuhrazené faktury máme k 31.12.2009 ještě část neuhrazené faktury za bezdr. rozhlas. Faktura je splatná dle splátkového kalendáře.
Jak zaúčtovat první splátku v roce 2010 ? V Majetku vedeno na 022 10.
b) Úvěr
Dříve jsme účtovali na BÚ : 231 18 pol. 8124 D
262 30 MD
na úvěrovém účtu : 951 20 MD
262 30 D
901 10 D
211 18 MD
Část úvěru byla použita na investice - kanalizaci.
Část úvěru byla použita na opravy inž.sítí-voda, MK...
Jak budeme účtovat od 1.1.2010, když to bude splátka na investice a když to bude splátka na opravy.
V majetku je již vše zařazeno, bylo zkolaudováno.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlužník uhradil nájemné, které jsme už měli evidované na podrozvaze. Jak mám tuto úhradu zaúčtovat-znovu vytvořit předpis pohledávky ve výši úhrady nebo můžu zaúčtovat rovnou do výnosů? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jaký účet dát Povinné pojistné na úrazové pojištění (pol. 5038) - při odkladu účinnosti zákona 266/2006 Sb.?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme nádoby na tříděný odpad ve výpůjčce, na jaké účty podrozvahy by se měla tako výpůjčka dát,myslela jsem 966.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková