Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat přeplatek za plyn. V lednu 2010 jsme dostali od Jihomoravké plynárenské fakturu vyúčtování plynu za období 14.1.2009-14.1.2010. I v dřívejších letech jsem přeplatky účtovali do příjmů na položku 2324 s příslušným odpa. Tento postup by organizace dodržela i v roce 2010. Lze tedy zaúčtovat MD - 406/ D-321 a MD-321/MD +231 položka 2324.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Začátkem února (po uzávěrce) mi přišla faktura na vyúčtování záloh vody na koupališti.
Zálohy byly z období 11/2008 - 11/2009- 13.000,--Kč
spotřeba činila: 6.587,-- Kč
vznikl přeplatek: 6.413,-- Kč, který mi byl vrácen na účet.
Jak toto zaúčtuji v novém roce v novém účetnictví?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu i v únoru hradí někteří podnikatelé pobytové poplatky (pol. 1342) a poplatky z ubytovací kapacity
(pol. 1345)za rok 2009. Dávala bych je na výnosy letošního roku a ne na účet 406 (jednotlivé částky do 30 tis. Kč, celkem cca 100-200 tis. Kč). Příští rok se to bude opakovat, jen částky budou trochu jiné. Brala bych to jako pravidelně se opakující příjmy a nerozlišovala časově. Je to tak možné, a rozlišují se vůbec místní poplatky časově?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na čerpání sociálního fondu například dary 419/236 a 543/548
četla jsem i že se dá použít místo 548 účet 401, který účet je správnější pro tvorbu a použití fondu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město přeprodává energie a služby z objektů, kde jsou jak nájemci, tak část používá město pro svou potřebu. Ve chvíli, kdy město platí dodavatelskou fakturu nejsou z odboru schopni označit část. jaká bude přefakturována /dříve účet 316 nyní 311/, tudíž celá částka byla naúčtována do nákladů. Jakým způsobem pak označit účtem 316 když starý rok již bude uzavřen. Tento problém nastane i nyní když musíme dávat zálohy na energie na dohadné účty opět budeme spotřebu vědět až v dalším roce a ne v roce kdy bylo zaúčtováno na náklady.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme na starost 2 nesvéprávné občany a chtěla bych si ověřit účtování na depozitech , kde máme uložené jejich důchody a z nich jim platíme nájem atd.
loni jsem účtovala
a)při přijetí důchodu:
245 40 MD
918 21 DAL
b)při platbě nájmu
245 40 DAL
918 21 MD
budu letos účtovat:
a)přijetí důchodu
245 0400 MD
419 0831 DAL
b)platba nájmu
245 0400
419 0831
Dále bych potřebovala poradit ohledně účtování popl.a úroků na depozitech
v roce 2009 jsem účtovala :
24540 MD/DAL
32500 DAL/MD
v roce 2010 budu účtovat:
245 0400
378 0400
Nejsem si tím jistá, nemůžu se nikde dopátrat nic k účtování depozit v 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, jestli ZŠ, která poskytuje teplo a TUV pro MŠ (jiný právní subjekt zřizovaný stejným zřizovatelem) musí mít tuto skutečnost uvedenou ve zřizovací listině, jako doplňkovou činnost. Škola má oprávnění od energetického regulačního úřadu.
Tato činnost dle živnostenského zákona není živností (výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu) ale licencovanou činností podle zvláštního právního předpisu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zálohu na el. energii (faktura v KDF r. 2009, úhrada r. 2010) jsme omylem zaúčtovali přímo do nákladů na 410. Je možné provést opravu 314/408?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 901 je veden také DDHM a DDNM (účet 028 a 018). Je správný postup při převodovém můstku z 901 odečíst hodnotu účtů 028 a 018 a dát je na účet oprávek 088 a 078?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude provádět zateplení budovy MŠ v hodnotě 4,5 mil. Kč. Při podání žádosti o dotaci v hodnotě 4 mil. Kč, je po nás požadováno prohlášení, že pokud jsme plátci DPH, avšak nemůžeme uplatňovat odpočet DPH, abychom to doložili prohlášením včetně zdůvodnění. Nevím jak toto zdůvodnit. Prosím o radu, díky
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
letos máme účtovat 231 mínus MD a 325 MD -
máme problém, že jsme to koncem roku 2009 nedali na závazky
můžeme letos použít účet 408 Opravy chyb minulých období, abychom to doslali do závazků ?
nebo můžeme přímo účtovat účet 231 mínus MD oproti účtu 408 ?
děkujeme za radu
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, prosila bych o radu jaký SU účtovat proti SU 245, jedná se např. o úroky a poplatky od KB.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda k položce 1359 (na kterou se účtují příjmy za rybářské lístky či poplatky za autovraky) se vztahuje účet 609 nebo 639. V materiálech je to uvedeno různě.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, na jakou položku vyúčtovat vratku za služby u bytů, která se týkala roku 2009 a byla vrácena občanovi v roce 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Co všechny by měla účtovat příspěvková organizace (základní škola) na účet 609? a co na účet 603?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková