Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu stravenky odpovídá celkem 178 dotazů:
Dobrý den,
prosím o radu ohledně stravenek.
Má zaměstnanec nárok na stravenku v případě, že celý den čerpá náhradní volno?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zajišťujeme pro zaměstnance stravování v naší příspěvkové organizaci (ZŠ). Protože někteří zaměstnanci se nemohou dostavit ve stanovený čas pro cizí strávníky na oběd, tak by se rádi stravovali někde jinde nebo dostávali stravenky.
Je možné zajišťovat stravování pro zaměstnance ve více subjektech, nebo dvojím způsobem?
Někde jsem se kdysi dočetla, že to možné není, ale bohužel už nevím v čem to bylo.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec uzavřela kupní smlouvu se ZD Měčín na koupi vodovodu. Byla vystavena faktura na částku 371 124 Kč vč. DPH. Splatnost faktury je na 20 let. Obec je plátce DPH. Kupní smlouva byla ZD dána na katastr k zápisu vkladu .
Obec zaúčtovala nákup: 021/321
Obec tento vodovod splácí na základě dopisu od ZD - výše splátek je ve výši faktury za spotřebovanou vodu, kterou ZD vystavuje firma, která nám tento vodovod spravuje.
Obec tuto splátku účtuje: 321 / 23110 2310/6121
V majetku mám tedy na účtě o21 vodovod a účet 321 - neuhrazená faktura /faktura - splátky/
Prosím o posouzení účtování nebo jeho opravu.
/dle kontroly mělo být účtováno přes účet 401 /
2. Prosím o sdělení, zda k 31.12. může být zůstatek na účtě 335 na straně dal. Na tento účet účtuji úhradu za stravenky zaměstnanců. Stravenky dávám zaměstnancům takto: v listopadu - na měsíc listopad - při výplatě dobírky za měsíc říjen.
Zaúčtuji předpis: 331/335
Provedu srážku z výplaty za měsíc listopad
a zaúčtuji: 335/331 /ale to je až v prosinci
Dle kontroly nesmí být zůstatek na účtu 335 k 31.12. na straně dal. Během roku ano. Prosím poraďte mi s účtováním.
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme zřizovat sociální fond z důvodu přísp. na penzijní připojištění/stravenky jsme doposud hradili z BÚ/:
a/musí být kolektivní smlouva?
b/výše přídělu stále 2,5 % objemu hrubých mezd?
c/do jaké výše se může přispívat zaměstnancům?
d/musí mít obec smlouvy se všemi pojišťovnami?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné přispívat z nákladů města i na stravenky pro starostu a místostarostu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zastupitelstvo schválilo poskytování příspěvku na stravné zaměstnancům obce ve výši 50%. Stravenky se poskytují za odpracovaný den (v době nemoci a dovolené se příspěvek neposkytuje).
Pokud bude zaměstnanec zaměstnán pouze na poloviční úvazek, má také nárok na stravenky?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci prosince nám zbylo pár jídelních kuponů , které propadli a jsou v roce 2011 nepoužitelné, k situaci došlo z důvodu snížení nároků na jejich výdej zaměstnancům z důvodu nečekaného snížení stavu zaměstnanců a čerpáním dovolené a protože jsme si neuvědomili, že jejich platnost k 31.12. končí, nebyly využity jiným způsobem. Máme tyto kupony odepsat ještě k 31.12.2010 a jak provést zápis 263 DAL/547MD manka a škody}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na vás s dotazem, na kterém nákladovém účtu má být správně zaúčtovano čerpání sociálního(příspěvek na stravenky, ošatné, penzijní připojištění), humanitárního fondu (příspěvky občanům v sociální nouzi a grantového fondu ( příspěvky neziskovým organizacím), které ÚSC tvoří v souladu s vnitřními předpisy a čerpá je během roku. Kolegyně z účtárny použily účet 548, ale nám se to nezdá, vzhledem k tomu že: obsah účtu 548 není vyhláškou č.410/2009 Sb.obsahově vymezen. Na tento účet je možné účtovat tvorbu fondů, která je schválena statutem nebo pravidly fondů z výdajů nebo z příjmů ÚSC, jež nejsou určeny k využití v běžném roce ( zákon 250/2000 Sb., §5).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Na služebním automobilu nám vznikla škoda, kterou řešila pojišťovna. Nyní nám přišla faktura ze servisu na 35.000,00 Kč, ke které byl přiložen dopis pojišťovny, že na účet servisu zaslala pojistné plnění ve výši 19.000,00 Kč. My máme doplatit zbytek ve výši 16.000,00 Kč. Můžete mi poradit jak mám fakturu zaúčtovat?
2) Pokud jsou zaměstnancům poskytovány stravenky, které Město pořizuje z rozpočtu (nikoliv ze sociálního fondu) mají být účtovány na položku 5169?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Paní inženýrko právě jsem dočetla vaší zprávu o stravování uvolněných zastupitelů.Již delší doby řešíme jak poskytovat stravenky starostce a přitom nemít SF.Znamená to tedy, že již lze uvolněné strarostce proplácet stravenky z rozpočtu obce tak jako ostatním zaměstnancům a částku nemusí zdaňovat jako nepeněžní plnění? Výše, kterou proplácíme zaměstancům /50%-tedy 35,-- Kč za stravenku/ musíme mít,ale schválenou zastupitelstvem? Téma stravenek se docela často opakovalo, tak určitě můj dotaz bude zajímat i ostatní. Děkuji moc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda je správně, když stravenky SYAS v hodnotě 50,- Kč hradíme celé z rozpočtu. Zaměstnanec nepříspívá ani ze SF není příspěvek.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice se omlouvám že obtěžuji, ikdyž jsou na Vašich stránkách informace ohledně Sociálního fondu na ZBÚ.Ale chtěla bych se ujistit zda mám opravdu dobře zůčtováno.Vrátila jsem se po mateřské dovolené a změny se valí ze všech stran.
Předpokládám, že proúčtování faktury mám správné. Nákup stravenek
263 MD 12.000,- Kč
518 MD 300,- Kč - provize,dopravné,balné
321 D 12.300,- Kč
Úhrada
321 MD 12.300,- Kč
231 XX 6171 5499 12.300,- Kč
Výdej stravenek zaměstnancům př. 1 stravenka
527 MD v hodnotě 45,- Kč
335 MD v hodnotě 15,- Kč
263 D 60,- Kč
Úhrada od zaměstnanců
231 40 6171 5499 15,-
335 D 15,-
Zúčtování sociálního fondu
419 MD 45,- Kč
401 D 45,- Kč
A ještě bych se chtěla zeptat, zda při zúčtování sociálního fondu mustím stejně promítnout i zbylých 300 Kč (původní faktura - provize, dopravné, balné)
419 MD 300,-
401 D 300,-
Předem děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 obec nákupila stravenky - zaúčtováno 5169, od 1.1.10 vytvořen sociální fond, nemáme samostatný účet. Jak budu účtovat v roce 2010, když máme BÚ 231 20 můžu si vytvořit účet soc. 231 30. Jak to bude v rozpočtu můžu to mít na BÚ 231 20 6171 5169
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková