Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu kauce odpovídá celkem 111 dotazů:
Obec bude prodávat stavební parcely, jsme plátci DPH, takže s DPH. S budoucími vlastníky pozemků bude uzavřena Smlouva budoucí kupní, ve které budou stanoveny tři splátky, budeme tedy odvádět DPH z každé splátky? A ještě budoucí vlastníci při podání přihlášky složí kauci ve výši 15.000,-, která se použije na úhradu kupní ceny k datu podpisu smlouvy, pokud z prodeje sejde, kauce se vrátí. Budeme tedy DPH z těch 15.000,- odvádět až k datu podpisu smlouvy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo kauci od PČR za dopravní přestupek na území obce od občana cizího státu. Přestupek se bude řešit asi dlouhodobě. Můžete, prosím, napsat účtování a položku, jedná se o dlouhodobou pohledávku ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak zaúčtovat:
1) Na účtu 455 máme kauci, kterou složil nájemce budovy (využití jako pohostinství) ve výši 10.000,- Kč. Nájemce při ukončení nájemní doby předal objekt nevymalovaný, obec nechala prosotry vymalovat a uhradila fa ve výši 14.700,- Kč, přičmž 10.000,- pokryje kauce a zbytek bude nájmci přefakturován. Jak toto správně zaúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu spojenou s hospodářskou činností města:
1) s účtováním předpisů, plateb a vyúčtování u městských bytů. Máme vedlejší hospodářskou činnost - správu bytového fondu, která neúčtuje přes rozpočtovou skladbu a nevstupuje do výkazu Fin 2-12. V současné době účtují předpis nájemného D 603 x MD 377, platbu nájemného MD 241 x D 377, platbu nerozdělují na nájem a služby, předpisy záloh za služby, které jdou do vyúčtování účtují D 324 x MD 377, předpis faktur od dodavatelů služeb, které jdou do vyúčtování na MD 324 x D321, úhrada faktur od dodavatelů služeb, které jdou do vyúčtování D 241 X MD 324. Audit jim vytýká, že neúčtují předpis faktury od dodavatelů služeb, které jdou do vyúčtování na účty 5. třídy a je pravdou, že tak nevstupují do nákladů a tudíž se nepromítnou do HV. Prosíme o radu jak správně účtovat roční vyúčtování služeb s nájemníky, které je vždy v dubnu následujícího roku, předpisy přeplatků, nedoplatků (vyplácení přeplatků a úhrady nedoplatků od nájemníků)? Je nutné oddělovat dluhy nájemníků např. AU na dluhy daného roku a dluhy předchozích let? Je správně 100% opravné položky účtu 377 dávat do podrozvahy?
2) Hospodářská činnost vybírá při přidělení bytu od nájemníků vratné kauce, které jsou vedeny na samostatném účtu, je možné dočasné zapojení těchto prostředků do rozpočtu hospodářské činnosti, pokud ano, v čí pravomoci je rozhodnutí a zapojení těchto finančních prostředků? Přičemž tyto prostředky by byly do jednoho roku opět vráceny na účet kaucí.
3) Posílení hospodářské činnosti z rozpočtu města. Pokud by došlo k převodu finančních prostředků z rozpočtu města do hospodářské činnosti, musí být tento výdaj zahrnut do rozpočtu města - rozpočtován?
Předem velice děkujeme za zodpovězení našeho dotazu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. obec si nechala udělat elektronický přístupový systém do budovy. Cena je 28.349,-- Kč - řídící modul, elektr. zámek, čtečka ke dveřím, kabeláž, montáž a zprovoznění, klíčenky. Vzhledem k ceně je jasné, že není TZ budovy. Lze celek nějak evidovat - např. jako DDHM?
Za vydání přístupového čipu je vybírána zálohová platba 150,-- Kč, která se bude vracet při vrácení čipu. Účtuju jako dlouhodobě přijatou zálohu. Jakou účetní položku účtovat při příjmu platby?
2. V obci je vybudovaná hasičská zbrojnice. Mezi sousedním pozemkem (mezí) a budovou byla mezera - po celé délce stavby šíře cca 1,0 m. Protože tam žádná tráva nerostla, obec koupila dlažbu a kamenivo a členové SDH pozemek sami brigádnicky zadláždili. Za materiál jsme zaplatili celkem cca 15.000,-- Kč. Evidovat jako nějakou samostatnou stavbu - zpevněnou plochu? Event. v jaké hodnotě - jak ocenit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat kauci na kompostéry? DSO zakoupil kompostéry - z dotace. Část jsme jim hradili jako mimořádný příspěvek /3722 pol.5329/.
Město uzavřelo s DSO smlouvu o výpůjčce kompostérů na 5 let /účtovala bych 999 / 966/.
Město uzavírá smlouvu o výpůjčce na kompostéry s občanem také na 5 let / účtování 924 / 999 /.
Dále se vybírá peněžní příspěvek / kauce / 500,- Kč. Po 5 letech vniká občanovi nárok na odkup kompostéru za cenu 500,- Kč. Peněžní příspěvek/kauce/ bude započtena jako kupní cena . Je možné zaúčtovat 231 pol.8901 / 455, nebo použít RS 3722 pol.2119 ? A jak po 5 letech proúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych moc prosím poradit s účtováním kauce za uložení kanalizace do vozovky. Zaplatili jsme SÚS 230 tis. s tím, že po kolaudaci nám vrátí 50% a pokud bude vše v pořádku, po uplynutí záruční lhůty (tuším 6 let) mělo by nám být vráceno zbylých 50%.
Zaúčtovala jsem na 052 (je to správně?) ale nevím, jakou položku. Asi bych volila 8901.
Také bych se chtěla jak to bude, co se týká časového rozlišení? Má se to rozlišovat? Pokud ano, jak?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme měli finanční prostředky na účtu 231 016, jedná se o cizí finanční prostředky - kauce, které nám platí občané při pronájmu obecního bytu a byly zapojeny do rozpočtu a spadaly i do FIN - což je špatně. Jak prosím převést tyto peníze ke dni 31.12.2017 z 231 na 245, abychom to měli v roce 2018 správně a nezapojovaly se nám do rozpočtu. Je správný tento postup? 262/231 6330 5345 a 245/262? Nebude mi dělat problém nevyrovnaná 6330? A je potřeba na to rozpočtové opatření? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo Fond obnovy vodovodu a kanalizace, na který budeme dávat 240 000,- Kč ročně dle plánu obnovy. Bude veden na zvláštním účtu - podúčtu k našemu ZBÚ. Ten byl kdysi zřízen pro cizí prostředky, když se nám firmy hlásily do výběrového řízení a posílali nám kauci. Teď nevím, jak účtovat, četla jsem více názorů.
1. Odvod ze ZBÚ budu účtovat 262/231 6330 - 5349
2. Na účtu Fondu obnovy 231 6330 - 4134/262 a tvorbu fondu 401/419
Nebo je správné účtovat jako rezervní fond - účet 245?
A ještě mám jeden problém. Tento účet byl původně určen pro cizí prostředky - kauce firem. Těm, které nevyhrály výběrové řízení jsem kauce posílala zpět včetně úroků, ale na tomto účtu 245 mi zbylo 9,- Kč. Teď nevím, jak účet vynulovat. Mohu ty peníze převést na účet 236 jak tvorbu Fondu kanalizace nebo na ZBÚ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybíráme vstupné na místním koupališti, ze kterého odvádíme DPH 21%. Od letošního roku budeme mít pro návštěvníky tzv.čipové karty, které si budou moci dobíjet podle vstupů. Na tuto čipovou kartu budeme vybírat kauci 50,- Kč, která bude vracena na požádání lidí v průběhu a na konci sezóny. Jak tuto kauci zaúčtovat při přijetí i vrácení a prosím o informaci, zda tato přijatá kauce bude předmětem DPH ? A jak naložit s touto kaucí, když si ji někteří návštěvníci nevyzvednou (ztratí kartu, zapomenou si vyzvednout ....) ? Jen podotýkám, že stále vedeme provoz koupaliště i bufetu v hlavní činnosti, loni to bylo náročnější, ale snad jsme to zvládli a snad to tak lze i dále (loňský dotaz).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o pomoc s účtováním kauce, kterou jsme zaplatili Sazce za to, že nám poskytla do naší provozovny Pošty Partnera terminál Sazky. Dále bude pošta každý týden posílat na náš účet tržbu z vyúčtování terminálu, Sazka si z našeho účtu sebere část a určitou procentní část nám nechá jako provizi. Moc tomu nerozumím, našla jsem si v dotazech, že se jedná o cizí peníze, naše je v tomto případě jen provize. Cizí peníze bez rozpočtové skladby, s rozpočtovou skladbou jen provizi?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli jsme výběrové řízení na investiční akci.
Uchazeči, kteří podali nabídku, složili na náš účet částku 19.000,-Kč jako finanční jistotu.
Po vybrání zhotovitele se budou finanční jistoty vracet zpět firmám.
Můžete mi, prosím, poradit, jak zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve 12/2016 jsem účtovala uhrazenou kauci 1000 Kč na stavbu (je to vlastně jen dřevěná stavba nebo přístřešek bez č.p.,do budoucna bude odstraněna) 314/231 3639 6130(mylně jsem pochopila,že je to kauce na pozemek).Stavbu jsme získali. Doplatek 9000Kč jsme uhradili 24.2. Jaké bude prosím kompletní správné účtování včetně opravy účtování kauce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá plochu na střeše základní školy, na které je umístěna fotovoltaická elektrárna. Nájemce v roce 2016 uhradil vratnou kauci, tato kauce může být započtena na nájemné v případě prodlení s úhradou delší než jeden měsíc a nájemci bude vrácena po ukončení nájmu (doba nájmu je 20 let). V roce 2016 bylo účtováno takto: 231.010 MD pol. 8901 a 455 D. Mám otázku ohledně přípravy rozpočtu na rok 2017 – je potřeba tuto kauci dát i letos (a příští roky) do rozpočtu na pol. 8901 (cizí peníze) nebo se o kauci účtuje jen v roce přijetí a další léta se již v rozpočtu na financování neuvádějí? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Píši ještě jednou ohledně SAZKY, kterou jsme si přibrali společně s POŠTOU PARTNER. Nějak se nemůžeme dobrat správného účtování. Kromě smlouvy s Českou poštou uzavřel starosta i smlouvu se Sazkou a poskytujeme její služby - sázkové hry, losy a dobíjení telefonu (zachování služeb, které nabízela Česká pošta). Dali jsme si do směrnice, že pracovnice pošty vede oddělenou pokladnu, s tím že poníze na konci měsíce převede do hlavní pokladny. K těmto penězům předává shrnutí, ve kterém je vyčísleno:
vkady+ výplaty, provize, kauce, inkaso
Nemáme zřízenou VHČ. Kauci jsem zaúčtovala 465/231, pol. 5189. Inkaso je částka, kterou si Sazka inkasuje z účtu, kterou jsme vybrali po odečtení výher a po odečtení provize.
Jak mám toto správně zaúčtovat a jaké položky RS použít?
Výnos z této činnosti máme kolem 1000,- Kč/měs., kdybych přidala náklady - část mzdy, tel., energie, kancl. potř. ... nemůžu se dostat na ziskovou činnost. VHČ by měla být ve prospěch činnosti hlavní, to by nebyla.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková